Contabilizaciones entre Sociedades

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  • Jarpi
    Senior Member
    • abr
    • 453

    #1

    Contabilizaciones entre Sociedades

    Buenas tardes para todos,

    Acabo de crear una nueva sociedad en mi empresa y lo que se requiere es poder hacerle un anticipo desde la sociedad antigua.

    Alguien sabe como se puede hacer esto? Asumo que habrá que hacer parametrizaciones en la SPRO, y no se si crear la nueva sociedad como proveedor para poder cargarle el anticipo.

    Cualquier ayuda la agradeceré.

    Saludos.
  • ignacio_madrid
    Junior Member
    • abr
    • 13

    #2
    Empresas del grupo como deudres/acreedores

    Hola Jarpi,

    Para el cliente que trabajo está montado como tu dices. Cada sociedad tiene parametrizadas a las otras sociedades del grupo como deudores o acreedores para todo el tema de facturación intragrupo

    En el maestro de acreedores (XK03) tenemos dado de alta el campo "Sociedad GL asociada" en el apartado "Control de cuentas" donde iría el código de la sociedad que actúa como acreedora

    Luego, en "Gestión de cuentas" tiene como "Cuenta asociada" la 4120000000 del PGC español (Acreedores grupo) en lugar de la 4100000000 que es para acreedores terceros

    Por ejemplo, si contabilizamos en la FB01 sociedad A contra sociedad B (con núm de acreedor 1000 para la A), hacemos un 31 contra el acreedor 1000 en la primera posición, pero en la siguiente pantalla verás que te coge automáticamente la cuenta 4120000000

    Espero que te sirva de algo. Saludos

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    • Jarpi
      Senior Member
      • abr
      • 453

      #3
      Muchas gracias Ignacio_madrid.

      Voy a probar con esto que me dices y luego te comento.

      Saludos!

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