Qué significa un documento en compensación

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • sandra1304
    Junior Member
    • ago
    • 10

    #1

    Qué significa un documento en compensación

    Hola estoy recien aprendiendo SAP FI, pero tengo una duda... qué significa documento en compensación.... gracias.
  • RicardoLeon
    Member
    • mar
    • 85

    #2
    Originalmente publicado por sandra1304
    Hola estoy recien aprendiendo SAP FI, pero tengo una duda... qué significa documento en compensación.... gracias.
    Partida abierta = Documento pendiente (Puede ser una factura no pagada por ejm)

    partida compensada = factura compensada por ejm... o documento pendiente

    Comentario

    • Lilibeth
      Junior Member
      • ago
      • 11

      #3
      Originalmente publicado por sandra1304
      Hola estoy recien aprendiendo SAP FI, pero tengo una duda... qué significa documento en compensación.... gracias.

      Buenas noches,

      Un documento de compensación es aquel que une dos partidas abiertas para cerrarlas, se puede compensar de manera automática o manual. Ejemplo: facturas no pagadas, cuando realizas el pago, el documento que se genera es el documento de compensación.

      Transacciones para compensar:
      F-03: compensar cuentas de mayor
      F-44: Compensar acreedores
      F-32: Compensar deudor


      Saludos,
      Editado por última vez por Lilibeth; 06/10/2010, 00:21:47.
      Lilibeth Perea

      Comentario

      • sandra1304
        Junior Member
        • ago
        • 10

        #4
        Muchas gracias

        Comentario

        • SCORPIO007
          Member
          • may
          • 88

          #5
          Originalmente publicado por Lilibeth
          Buenas noches,

          Un documento de compensación es aquel que une dos partidas abiertas para cerrarlas, se puede compensar de manera automática o manual. Ejemplo: facturas no pagadas, cuando realizas el pago, el documento que se genera es el documento de compensación.

          Transacciones para compensar:
          F-03: compensar cuentas de mayor
          F-44: Compensar acreedores
          F-32: Compensar deudor


          Saludos,
          También se pueden hacer compensaciones masivas de deudores, acreedores y cuentas de mayor por la F.13 (con punto) y si ya te enrollas muchísimo puedes crear un job que compense automáticamente cada cierto tiempo sin que tu hagas nada mediante una variante en la f.13. Los job se hacen por SM36 o SM37. Para usar la F.13 debes definir por qué campo entenderá la máquina que debe buscar paridades (normalmente es el campo referencia=nº de factura), debes definir esto en la tx OB74.

          Esos abonos que cancelan facturas, esos pagarés que abona el banco... aplicaciones infinitas y cuentas limpias.
          Incidencias mis End users => Soporte corporativo +MundoSap = End Users Felices.

          Comentario

          Trabajando...