Contabilizaciones iniciales y de cierre

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  • Eguren
    Junior Member
    • nov
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    #1

    Contabilizaciones iniciales y de cierre

    ¿Alguien sabe como se hacen en España los asientos de cierre y de apertura de ejercicio?
    Gracias!
  • juan santiago
    Member
    • ene
    • 66

    #2
    http://www.contabilidad.tk/normaliza...-espana-11.htm

    Comentario

    • Eguren
      Junior Member
      • nov
      • 18

      #3
      Gracias, pero ¿Como se hace en SAP?¿Hay alguna forma de hacerlo automaticamente y no mediante asientos manuales?

      Comentario

      • juan santiago
        Member
        • ene
        • 66

        #4
        mira esto lo encontré la otra vez si te sirve de algo:

        para hacer el cierre de periodo tengo que crear las cuentas de traslado o solo indico a cuales afecto, y despues crear el periodo nuevo o ya debo de tenre creado el periodo nuevo , gracias por su ayuda


        Re: CIERRE DE AÑO
        Enviado por: juliancab Enviado: 13 dic 2006 Respuesta
        1.- Tienes que verificar que no tengas documentos duplicados.
        2.- Si manejas distintos tipos de monedas, tienes que verificar Diferencias de tipo de cambio y de conversion
        3.-Definir tu nuevo periodo
        4.-Definir una cuenta de arrastre y una de cierre



        Re: Re: CIERRE DE AÑO
        Enviado por: sociocol Enviado: 19 dic 2006 Respuesta
        Hola, Adiciono a lo de Juan..

        Los periodos del siguiente año se denem de definir por lo menos 1 mes antes.. (solo por disciplina).. me ocurrio que el sistema presentò un BUG y dejò crear una transacciòn en otrio periodo.. no me pregunte como lo hizo.. peo despues de 3 dias de trabajo la recomendacion de SAP fue restaurar y reprocesar.. y aqui esta la recomendacion mas importante y cro que ya esta documentada en SBO.. al cierre de un año.. aumentar la fracuencia de los backups.

        Comentario

        Trabajando...