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Hola. Acabo de leer la normativa. En principio, SAP no te va a brindar solución, pues se trata de configurar un nuevo TIPO de retención para contemplar este régimen.
Cuando digo Tipo de Retención, es porque opera de manera completamente diferente al habitual de retenciones de IVA, de modo bastante similar al del impuesto a las Ganancias (en lo relativo a la acumulación mensual) aunque sin mínimo no imponible.
Seguramente, en el curso de los próximos días obtengamos más imformación al respecto de otros consultores. Pero no le veo mayor dificultad en cuanto a la configuración y puesta en funcionamiento.
Tengo una duda de cuando se debe realizar esta retencion.
- Cuando el monto supere los 8000 pesos en el acumulado mensual y se hace sobre el total de la suma mensual.
- Cuando supere los 8000 pesos mensuales y se realiza sobre el excetente la retencion? Es decir si se ingresa un importe de 10.000 se hace la retencion sobre 2000?
Tengo que implementar este reg en Argentina RG 3164 alguien sabe si esta contempaldo en sap, porque tengo entendido que aplica en noviembre
slds.
Por lo que entiendo es una retención del IVA a empresas de limpieza, de seguridad e investigación.
Este se realizará al "momento que se efectué el pago del importe".
Monto a retener:
El monto a retener será aplicando sobre el precio neto de la misma una alícuota del 10,5% cuando se trate de responsables inscriptos en el IVA o del 21% para el resto de los contribuyentes, o sea, quienes no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados en el impuesto al valor agregado, o su condición de pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS).
Cuando el impuesto no se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente, sobre el importe total se aplicará una alícuota del 8,68% o del 17,35%, respectivamente.
Pues deberán de darle un nuevo indicador de IVA.
Soy profano en SAP BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Por lo que entiendo es una retención del IVA a empresas de limpieza, de seguridad e investigación.
Este se realizará al "momento que se efectué el pago del importe".
Monto a retener:
El monto a retener será aplicando sobre el precio neto de la misma una alícuota del 10,5% cuando se trate de responsables inscriptos en el IVA o del 21% para el resto de los contribuyentes, o sea, quienes no acrediten su calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados en el impuesto al valor agregado, o su condición de pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS).
Cuando el impuesto no se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente, sobre el importe total se aplicará una alícuota del 8,68% o del 17,35%, respectivamente.
Les paso a contar que fue lo que hice en mi empresa para resolver este tema.
Antes que nada, deberán tener implementado el circuito para los monotributistas, notas y demás parametrizaciones.
Teniendo esto pueden reutilizar la lógica ya que estas nuevas retenciones son parecidas en su comportamiento.
1- Generan un nuevo tipo de retención con sus respectivos indicadores, copiando a partir de los creados para monotributo.
2- Crear un clave de ret. de impuestos en la vista 'V_WTAX_KEY_AR'. La mismo deberá ser por un mes de acumulado, tipo de acumul Mes y 8.000,00.- el importe umbral.
3- Actualizar la vista 'V_T059Z_AR', asociando la clave creada al tipo de retención creada para este caso.
4- Se tiene que actualizar la tabla 'J_1AR_MTYPE', en donde se indica el número de proveedor que se tiene que contemplar para el acumulado. Esto se puede hacer manualmente (no lo recomiendo) o generando un programa para los usuarios que actualice esta tabla según los criterios que fijen.
Bueno, esto es lo que hice yo para solucionar esta solicitud, no se si es la mejor o la única, pero me funcionó.
Me esta surgiendo una duda existencial sobre este tema... la norma da a entender que lo que se acumula son montos de facturas durante un mismo mes calendario.
Si estoy pagando facturas de meses anteriores, me voy a tener que fijar en cada uno de esos meses a ver si en cada uno de ellos los montos de facturas superaron los 8.000 netos.
Es así? Se fija en los montos facturados en los meses de las facturas que estoy pagando?
O es como en ganancias, que se fija el acumulado que llevo pagado en el mes del pago?
Como están me estan solicitando configurar regimen 3164 para servicios de limpieza y viendo el Post
-La catergoria fiscal del acreedor se deja como 06?
-Hay que cambiar alguna actualización en el programa para que actualice la tabla J_1AR_MTYPE para estos acreedores con los indicadores actualizados en la tabla V_WTAX_KEY_AR.
todo estos en HANNA me lo solicitan
Gracias
Dimas Daniel Gonzalez Parra
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