compensar proveedor facturas pendientes de recibir

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • anonimo123456
    Senior Member
    • ago
    • 126

    #1

    compensar proveedor facturas pendientes de recibir

    Buenos dias ,

    Alguien sabe como se compensa la cuenta de proveedor facturas pendientes de recibir que han contabilizado desde logistica y ahora desde finanzas la tengo que contabilizar?

    Gracias
  • mani
    Senior Member
    • sep
    • 300

    #2
    Sí, tienes la transacción F.13, ve leyendo los campos de la pantalla, y tienes uno que pone "Seleccionar ctas.mayor", lo picas y en el campo de abajo Cuentas de mayor, pones la cuenta de facturas pendientes de recibir (4009xxxx), y justamente abajo, hay otro campo que pone "Tratamiento especial cuentas EM/RF, pícalo también. Ejecuta primero en test y los documentos que se compensan, te los pone juntos y remarcados en verde.

    Un saludo

    Comentario

    • anonimo123456
      Senior Member
      • ago
      • 126

      #3
      Originalmente publicado por mani
      Sí, tienes la transacción F.13, ve leyendo los campos de la pantalla, y tienes uno que pone "Seleccionar ctas.mayor", lo picas y en el campo de abajo Cuentas de mayor, pones la cuenta de facturas pendientes de recibir (4009xxxx), y justamente abajo, hay otro campo que pone "Tratamiento especial cuentas EM/RF, pícalo también. Ejecuta primero en test y los documentos que se compensan, te los pone juntos y remarcados en verde.

      Un saludo

      Ok muchisimas gracias

      Comentario

      • Bernardita
        Senior Member
        • abr
        • 193

        #4
        Facturas ´por Recibir

        Estimado Mani
        Estoy con un problema en Fi MM. Resulta que las OC servicios al hacer la HES y la factura todo bien sin embargo en la cuenta factura por recibir aparece como abiertas como que falta compensar, tratamos de aplicar la F.13 para darle el cierre masivo y me informa que no hay partidas acorde a lo que solicitado
        Por otro lado las OC tienen sus asientos contables con la F por recibir cargo y abono de modo que no debiera aparecer en la Cuenta como pendiente. De acuerdo a lo que he investigado al parecer hay un tema de parametrizacion config de FI-MM que no cruza info, cual es la llave para aquello??

        Me puedes ayudar?

        gracias

        Bernardita


        Originalmente publicado por mani
        Sí, tienes la transacción F.13, ve leyendo los campos de la pantalla, y tienes uno que pone "Seleccionar ctas.mayor", lo picas y en el campo de abajo Cuentas de mayor, pones la cuenta de facturas pendientes de recibir (4009xxxx), y justamente abajo, hay otro campo que pone "Tratamiento especial cuentas EM/RF, pícalo también. Ejecuta primero en test y los documentos que se compensan, te los pone juntos y remarcados en verde.

        Un saludo

        Comentario

        • Bernardita
          Senior Member
          • abr
          • 193

          #5
          Facturas ´por Recibir

          Estimado Mani
          Estoy con un problema en Fi MM. Resulta que las OC servicios al hacer la HES y la factura todo bien sin embargo en la cuenta factura por recibir aparece como abiertas como que falta compensar, tratamos de aplicar la F.13 para darle el cierre masivo y me informa que no hay partidas acorde a lo que solicitado
          Por otro lado las OC tienen sus asientos contables con la F por recibir cargo y abono de modo que no debiera aparecer en la Cuenta como pendiente. De acuerdo a lo que he investigado al parecer hay un tema de parametrizacion config de FI-MM que no cruza info, cual es la llave para aquello??

          Me puedes ayudar?

          gracias

          Bernardita



          Originalmente publicado por mani
          Sí, tienes la transacción F.13, ve leyendo los campos de la pantalla, y tienes uno que pone "Seleccionar ctas.mayor", lo picas y en el campo de abajo Cuentas de mayor, pones la cuenta de facturas pendientes de recibir (4009xxxx), y justamente abajo, hay otro campo que pone "Tratamiento especial cuentas EM/RF, pícalo también. Ejecuta primero en test y los documentos que se compensan, te los pone juntos y remarcados en verde.

          Un saludo

          Comentario

          • mani
            Senior Member
            • sep
            • 300

            #6
            Hola Bernardita,
            Cuando lanzas la F.13 ¿tienes marcado el campo Tratamiento especial cuentas EM/RF?

            Comentario

            • Bernardita
              Senior Member
              • abr
              • 193

              #7
              Verificacion Compensacion Cuentas

              Hola
              Gracias no lo tenia marcado.
              pero mi problema es que tengo OC abiertas segun el mayor de F por recibir y cuando voy a ver la OC estas estan completas y al parecer no estan cerrándose en FI las OC, en que area debo rrevisar la parametrizacion???

              Me puedes contactar por correo
              bernar2006@gmail.com
              gracias

              Bernardita




              Originalmente publicado por mani
              Hola Bernardita,
              Cuando lanzas la F.13 ¿tienes marcado el campo Tratamiento especial cuentas EM/RF?

              Comentario

              • mani
                Senior Member
                • sep
                • 300

                #8
                Comprueba las entradas que tienes en la tabla V_TF123 (reglas para compensación automática), y una pregunta, Bernardita, el importe de la cuenta de facturas pendientes de recibir en la entrada de la mercancía/servicio, ¿coincide con el importe de la cuenta de facturas pendientes de recibir de la MIRO?

                Un saludo

                Comentario

                • marice18
                  Senior Member
                  • sep
                  • 106

                  #9
                  Este link te puede ayudar, es un manual que cargué hace tiempo explicando cómo utilizar correctamente la F.13 para la compensación de EM/RF http://www.mundosap.com/foro/downloa...o=file&id=1250

                  Si no te sale con eso, deberías analizarlo desde MM con la MR11, donde puedes visualizar y compensar aquellos pedidos para lo cual entro la mercaderia y no la factura y viceversa. También puedes ver si por algún error los ingresos superan las facturas y por ello no se puede cerrar el proceso por la F.13

                  Comentario

                  Trabajando...