Factura Proveedor

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  • ritae
    Junior Member
    • nov
    • 2

    #1

    Factura Proveedor

    Hola,

    Tengo que reclasificar un abono de un proveedor mio, de una división a otra. Por favor, si pudierais ayudarme con las claves que utiliza SAP??

    para sacar el importe en negativo de la división donde lo tengo, utilizo la clave 29 y para cargar el importe a la división donde quiero es la 39. Es correcto??

    Tengo dudas porque el tema es un abono, no se trata de una reclasificación por un importe en positivo.

    Gracias!!
  • Trecsa_Gua
    Junior Member
    • abr
    • 8

    #2
    Hola..

    pues si estas hablando de un codigo de proveedor las claves de contabilizacion deberian de ser 21 para cargarlo y 31 para abonar.

    ahora si tu hablas de un 29 o 39 estas aplicandolo como un anticipo.

    esto es segun lo que logro entenderte.. espero te funcione.

    Comentario

    • ritae
      Junior Member
      • nov
      • 2

      #3
      Sí, está bien!!
      Gracias por tu ayuda

      Comentario

      • Hugosap
        Senior Member
        • feb
        • 321

        #4
        Reclasificación

        Que tal Rita


        Si tienes en abierto un Anticipo a un proveedor, tienes un débito.
        29 A (Proveedor) 2.500,00

        Para reclasificar tienes que usar la misma llave de lanzamiento.
        Para eso pudes usar la F-51, seleccionas tu proveedor y el anticipo.
        Luego, das baja a la diferencia, usando 29 A usando la división que quieras.
        29 A (Proveedor) 2.500,00

        Para este caso, no podes usar 39, pues si usas la llave de lanzamiento 39 estas creando un credito a un proveedor y no un débito.


        Saludos
        Editado por última vez por Hugosap; 04/11/2015, 13:25:13.
        Hugo Ribeiro
        SAP FICO
        EMAIL: hugodasilvaribeiro@gmail.com
        SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro

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