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Estimados, hace un poco que no veo el proceso en si pero trabajé harto con él.
1.- CS01 para crear la lista de materiales.
2.- ME21N con la posición L para crear el pedido de subcontratación por el producto final que esperas
3.- ME2O o MB1B para trasladar los insumos o semielaborados de la lista de materiales al proveedor.
4.- MIGO hace las recepciòn con una clase de movimiento 101, y al contabilizar el documento se genera automáticamente el consumo de los insumos en el proveedor con un 543 (hay que confirmarlo)
5.- Luego con la MIRO ingresas la factura del proveedor por el servicio
El valor del pedido generado en el punto 2 es el valor del servicio de fabricación del material que pusiste en el pedido.
Les agradecería muchisimo me pudieran enviar también el pequeño manual. Si tienen algo para lista de materiales (para subcontratación y proceso normal, espectacular!!). ppw@chile.com
Al margen, ¿es posible tener un mismo material (ejemplo: Gabinete equipado) que sea posible armarlo como BOM y en algunos casos comprarlo listo (indicando en la OC como se compone - por la BOM) y en otros casos comprar las partes, para luego hacer integración del mismo con subcontratación??
Gracias desde ya por toda la ayuda que me puedan brindar!
DGarciam...: "El traspaso de los materiales lo realizas MB1B con el movimiento 541, y los consumos se realizan en automatico con el movimiento 543 desde la transaccion MIGO, tengo un pequeño manual si gustas te lo envio, confirmame si lo necesitas aun, saludos."
la empresa A de entrada primero al material movimiento 101 , se lo pasa a la empresa B con un movimiento 543 que es como un cambio de ubicacion y no genera asiento contable cuando la empresa B le da el nuevo material subcontratado se da entrada al material nuevo y en el mismo asiento de consume el material original 543
el movimiento es 541, el 543 es la baja del componente enviado con la 541
DGarciam...: "El traspaso de los materiales lo realizas MB1B con el movimiento 541, y los consumos se realizan en automatico con el movimiento 543 desde la transaccion MIGO, tengo un pequeño manual si gustas te lo envio, confirmame si lo necesitas aun, saludos."
Cuando recibo el material en la migo de subcontratación y selecciono una posición y le doy OK automáticamente me marca la posición OK del material hijo y eso está bien, pero como le puedo hacer que no se pueda desmarcar el campo OK del hijo.
Saludos.
Buenos Dias compañero me puedes enviar el manual por favor.
Saludos y agrdecido por tu ayuda.
JM.
Originalmente publicado por dgarciam8111
Que tal:
Primero lo que tendrias que hacer es un pedido estandar (NB) con la transaccion ME21N, y en la linea de la posicion donde tecleas el codigo del tu producto que te estan maquilando en la columna de Tipo de Posición, representado con la letra "P" poner "L" que le estas indicando que es un pedido de subcontratacion, pero para esto ya debes haber tenido configurado una lista de materiales del producto que te van a fabricar para poder consumirlos cuando realices la entrada en la transaccion MIGO.
El traspaso de los materiales lo realizas MB1B con el movimiento 541, y los consumos se realizan en automatico con el movimiento 543 desde la transaccion MIGO, tengo un pequeño manual si gustas te lo envio, confirmame si lo necesitas aun, saludos.
Primero lo que tendrias que hacer es un pedido estandar (NB) con la transaccion ME21N, y en la linea de la posicion donde tecleas el codigo del tu producto que te estan maquilando en la columna de Tipo de Posición, representado con la letra "P" poner "L" que le estas indicando que es un pedido de subcontratacion, pero para esto ya debes haber tenido configurado una lista de materiales del producto que te van a fabricar para poder consumirlos cuando realices la entrada en la transaccion MIGO.
El traspaso de los materiales lo realizas MB1B con el movimiento 541, y los consumos se realizan en automatico con el movimiento 543 desde la transaccion MIGO, tengo un pequeño manual si gustas te lo envio, confirmame si lo necesitas aun, saludos.
Hola, si me podrias facilitar el manual... muchas gracias
Primero lo que tendrias que hacer es un pedido estandar (NB) con la transaccion ME21N, y en la linea de la posicion donde tecleas el codigo del tu producto que te estan maquilando en la columna de Tipo de Posición, representado con la letra "P" poner "L" que le estas indicando que es un pedido de subcontratacion, pero para esto ya debes haber tenido configurado una lista de materiales del producto que te van a fabricar para poder consumirlos cuando realices la entrada en la transaccion MIGO.
El traspaso de los materiales lo realizas MB1B con el movimiento 541, y los consumos se realizan en automatico con el movimiento 543 desde la transaccion MIGO, tengo un pequeño manual si gustas te lo envio, confirmame si lo necesitas aun, saludos.
Hola amigo, si puedes envia el manual y me podrias indicar cual es el asiento contable que se registra cuando se hace la entrada del producto terminado. mi correo es josue0103@gmail.com
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