compensación EM/RF

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  • El_Sapote
    Senior Member
    • may
    • 107

    #1

    compensación EM/RF

    Para que sirve esta cuenta de compensacion???.

    Porque a la entrada de mercancia la cuenta de inventario se compensa contra esta cuenta???


    Se supone que al hacer la compra la cuenta es de inventario con su contra partida de gatos

    Al hacer la factura se afecta la cuenta de proveedor contra la de banco

    Pero y esta cuenta de EM/ RF que papel juega???

    Saludos.
    Gracias a todos
  • Patricia33
    Senior Member
    • sep
    • 148

    #2
    Hola:

    Cuenta de compensación EM/RF

    Definición

    Una cuenta en la que se realizan contabilizaciones en los siguientes casos:

    Mercancías recibidas que todavía no se han facturado.
    Facturas de mercancías que todavía no se han recibido.
    Cuando se reciben las mercancías (o la factura), el sistema realiza una contrapartida en la cuenta de compensación EM/RF. Las posiciones respectivas no se compensarán.

    Utilización

    Antes de crear los balances contables, es necesario analizar la cuenta de compensación EM/RF para que las operaciones contabilizadas en dicha cuenta se visualicen adecuadamente.

    El programa utilizado para este análisis especifica un saldo de partida para cada cuenta asociada y para cada número de asignación. Si la cuenta tiene un saldo Haber, las mercancías se habrán recibido, pero no facturado y si la cuenta tiene un saldo Debe, las mercancías se habrán facturado pero no se habrán recibido. El programa introducirá cualquier contabilización de corrección necesaria en un juego de datos batch input. Estas contabilizaciones se realizarán individualmente por sociedad, cuenta de compensación EM/RF, cuenta asociada y división. Se anularán el día que se especifique en la ejecución del programa


    Espero te aclare un poco la cuenta EM/RF

    Saludos

    Patricia33

    Comentario

    • nadia880
      Member
      • abr
      • 49

      #3
      Hola, Patricia, me sirvio de gran ayuda tu comentario. Tengo unas dudas, Quisiera conocer como queda la contrapartida del gasto cuando no se ha recibido la factura, y que sucede con la contrapartida del gasto cuando ya se recibe la factura. Mil gracias por tu ayuda, Nadia.
      NadHYA

      Comentario

      • El_Sapote
        Senior Member
        • may
        • 107

        #4
        De que tipo tiene que ser esta cuenta y porque??? es una cuenta de resultados???

        Entiendo entonces que esta cuenta sirve para aegurar la compensacion tanto de la entrada y factura de los materiales.
        Gracias a todos

        Comentario

        • Andres Weiss
          Senior Member
          • sep
          • 232

          #5
          Hola Nadia, esa cuenta de contapartida queda con saldo acreedor hasta tanto se ingrese la factura.

          La factura regulariza el salde de esa cuenta dejándola en cero y refleja el pasivo en el proveedor.

          Es decir, es una cuenta "puente" para exponer los pasivos/activos por la registración de facturas.

          Un ejemplo para pago a proveedores:

          Asiento 1 (recepción de una orden de compra):

          Debe: Cuenta de resultado pérdida
          Haber: Cuenta puente

          Asiento 2 ( carga de factura)

          Debe: Cuenta puente
          Haber: Cuenta de proveedor


          Espero que te sirva de ayuda

          Saludos,
          Andrés

          Comentario

          • nadia880
            Member
            • abr
            • 49

            #6
            Hola, gracias Andres, al final cuando ya se cargó la factura en el mismo mes, y quiero visualizar la contrapartida del gasto, ésta seguirá siendo la cuenta puente, o visualizo la cuenta del proveedor?
            NadHYA

            Comentario

            • Andres Weiss
              Senior Member
              • sep
              • 232

              #7
              La contrapartida del gasto siempre será la cuenta puente, pero a nivel reporte existe una forma de visualizar el proveedor asociado, si es eso a lo que te estas refiriendo.

              Saludos

              Comentario

              • nadia880
                Member
                • abr
                • 49

                #8
                OK, gracias, Podrías indicarme la transacción de consulta? sea en controlling o en finanzas.
                Nadia =)
                NadHYA

                Comentario

                • Andres Weiss
                  Senior Member
                  • sep
                  • 232

                  #9
                  Hay muchos reportes, pero con el listado de partidas de una cuenta podes verificarlo.

                  La transacción es la FBL1N, ingresas la cuenta puente o la de resultado, y seleccioná la cuenta de contrapartida.

                  Saludos,
                  Andrés

                  Comentario

                  • AsunR
                    Junior Member
                    • ene
                    • 7

                    #10
                    Query pedidos recepcionados sin factura contabilizada

                    Hola a todos,

                    Aprovecho este hilo para preguntaros por las tablas que controlan los pedidos no facturados.

                    Sé que podemos consultarlo a través de las ME2L, etc. pero necesitamos un listado (exportable a Excel) en el que figure el usuario que ha creado el pedido de compras para poder hacer el seguimiento.

                    Tengo la tabla EKBE (Historial de los pedidos de compras) pero me veo incapaz de extraer sólo los pedidos recepcionados sin factura contabilizada (hay dos líneas por pedido, una por la recepción y otra por la contabilización de la factura).

                    ¿Alguna idea? Ya no sé por dónde tirar.

                    ¡Gracias!

                    Comentario

                    • virgilio_avila
                      Senior Member
                      • jun
                      • 327

                      #11
                      La primer opcion es :

                      seguir la ruta y agregar la tabla y campo.

                      Gestión de stocks e inventario-->Reporting-->Especificar selección de campos p.lista documentos material

                      otra opcion es hacer una copia del programa que se ejecuta con la ME2N ,esta va y hace un select a la tabla de historial de pedido, simplemente agregar la columna de usuario y listo.

                      Apoyate en un Abap para conseguirlo.
                      Saludos.

                      Comentario

                      • Jacinto Duque

                        #12
                        Originalmente publicado por Andres Weiss
                        Hay muchos reportes, pero con el listado de partidas de una cuenta podes verificarlo.

                        La transacción es la FBL1N, ingresas la cuenta puente o la de resultado, y seleccioná la cuenta de contrapartida.

                        Saludos,
                        Andrés
                        Buen día Adres

                        Espero me puedas ayudar con lo siguiente:

                        Me han pasado el caso de como compensar la cuenta EM/RF esto al final del ejercicio, para que quede en 0, me recomendaron utilizar la transacción MR11 realice la compensación en ambiente de pruebas, pero no me compenso la cuenta en su totalidad e incluso desconozco que fue lo que realizo, ya que en algunos casos si hizo la compensación correcta dejando saldos en cero, pero en otros casos genero documentos KP que lo que hicieron fue incrementar el saldo de la cuenta, tendrás alguna sugerencia de como compensar esta cuenta para que quede en ceros al final del ejercicio y no hacer ajustes contables.

                        Gracias.

                        Comentario

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