Entrada de Mercancía Movimiento 101.

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  • El Fari
    Member
    • may
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    #1

    Entrada de Mercancía Movimiento 101.

    Buenas tardes Amigos del Mundo.

    En el cliente donde me encuentro se realizan recepciones de mercancías a diario donde no se ha montado ninguna orden de compra, el proceso se les hace engorroso en vista que deben crear la orden de compra para luego generar la entrada de mercancía y posteriormente la verificación de factura.

    Leyendo en el HELP se que esta la posibilidad de hacer la entrada de mercancía y que luego se genere la Orden de compra automaticamente.

    A nivel de configuración ya creo que he montado lo necesario, pero mi duda es ¿Como se realiza una entrada de mercancía con un movimiento 101, si el 101 se hace es en referencia a un pedido y no deja que coloque la información a mano?

    Agredecieria mucho si alguien me puede ayudar con esto que me esta quitando el sueño.

    Saludos Cordiales,

    Fari.
  • El Fari
    Member
    • may
    • 86

    #2
    Amigos ninguno se ha visto en la necesidad de implementar este escenario?


    Gracias por su tiempo desde ya.

    Comentario

    • jhordany michael beltran
      Junior Member
      • ago
      • 2

      #3
      respuesta

      Originalmente publicado por El Fari
      Amigos ninguno se ha visto en la necesidad de implementar este escenario?


      Gracias por su tiempo desde ya.
      Amigo desde alli lo podes hacer ya q la migo en esta pantalla tiene la posibilidad de realizar la entrada con referencia a un pedido o sin referencia a pedido. Esto lo haces cambiando la funcion de referencia pedido por otros y te aparece entrada sin pedido tipo de mov 501.

      Comentario

      • arturo_florez
        Junior Member
        • may
        • 5

        #4
        Creación automática de pedido con la EM 101

        Originalmente publicado por El Fari
        Buenas tardes Amigos del Mundo.

        En el cliente donde me encuentro se realizan recepciones de mercancías a diario donde no se ha montado ninguna orden de compra, el proceso se les hace engorroso en vista que deben crear la orden de compra para luego generar la entrada de mercancía y posteriormente la verificación de factura.

        Leyendo en el HELP se que esta la posibilidad de hacer la entrada de mercancía y que luego se genere la Orden de compra automaticamente.

        A nivel de configuración ya creo que he montado lo necesario, pero mi duda es ¿Como se realiza una entrada de mercancía con un movimiento 101, si el 101 se hace es en referencia a un pedido y no deja que coloque la información a mano?

        Agredecieria mucho si alguien me puede ayudar con esto que me esta quitando el sueño.

        Saludos Cordiales,

        Fari.

        Fari, existen dos formas de afrontar el tema, la primera es como la que dijo Jhordany, utilizar el movimiento 501, el problema de esto es que no resuelve tu tema completamente puesto que queda en el aire la Verificación Logística de facturas.

        La segunda forma es configurar para el movimiento 101, que se cree un pedido cuando contabilizes la entrada, esto lo logras así:

        Requisitos de parametrización:
        1. Activar la creación automática de pedidos para el movimiento 101, Transacción OMJJ
        2. Se debe haber asignado el centro a una organización de compras estándar.
        3. Debe haberse asignado una clase de pedido por defecto para la transacción MB01 en el customizing (SPRO > Gestión de materiales > Compras > Fijar valores propuestos para clase de movimiento)


        Requisitos de datos maestros:
        1. El material debe ser valorado.
        2. Debe existir un registro info válido para el proveedor + material + org compras


        Ahora, para realizar la entrada a través de la MIGO, debes colocar Entrada de mercancías y como referencia PEDIDO, tal y como si fuese una entrada normal.

        Debes tener en cuenta que tus valores propuestos deben apuntar a que cuando crees una posición no pedida, el sistema automaticamente coloque el movimiento 101. (En la Migo, menú opciones > Valores propuestos y en Posiciones no pedidas en la entrada de mercancías para pedido coloca 101).

        Para añadir una posición no pedida, debes hacer clic en el botón y en el resumen de posiciones colocas el material, cantidad, almacen, centro y el proveedor.

        Cuando contabilices el sistema creará un documento material, un documento contable y un pedido. Con este pedido podrás registrar la factura.

        Pruebalo y si tienes problemas me dices

        Saludos,


        Arturo Flórez.
        SAP Certified MM Consultant

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        • Alfredo Garcia Tello
          Senior Member
          • dic
          • 561

          #5
          Qué tal?

          Una duda, probé este escenario y fue satisfactorio, sin embargo tengo unos comentarios, que pasa con los pedidos que pasan por una estrategia de liberación. O esto sólo aplica para pedidos que nunca deberán ser autorizados?


          Saludos,,,
          Alfredo G. Tello
          Consultor SAP/MM & SD
          Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76

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          • Eduardo Fauroux
            Member
            • dic
            • 47

            #6
            Creacion Automatica de Pedidos

            Buenas tardes,
            Arme de acuerdo a lo aconsejado y cuando voy a verificar, o contabilizar, me dice que tengo que colocar el proveedor, pese a que esta colocado, existe y a su vez tambien existe un Reg Info de este y el producto, alquien sabe donde le estoy errando o que me estoy pasando por alto?.
            Desde ya muchas gracias.
            Eduardo.....

            Comentario

            • LESLEY
              Junior Member
              • abr
              • 7

              #7
              Originalmente publicado por Eduardo Fauroux
              Buenas tardes,
              Arme de acuerdo a lo aconsejado y cuando voy a verificar, o contabilizar, me dice que tengo que colocar el proveedor, pese a que esta colocado, existe y a su vez tambien existe un Reg Info de este y el producto, alquien sabe donde le estoy errando o que me estoy pasando por alto?.
              Desde ya muchas gracias.
              Eduardo.....
              Seguramente ya lo hayas resuelto, pero tuve el mismo tema y la solución fue la siguiente:

              Agregar una linea a la configuración del formato de imagen para la transacción migo, movimiento 101, donde el campo proveedor sea opcional!

              Ruta: Gestion de materiales -- Gestion de stocks e inventarios -- Parametrizaciones para transacciones enjoy -- paremetrizaciones para movimientos de mercancía -- Selección de campos por clase de movimiento -- Agregar registro 101-LIFNR como entrada opcional.

              También es importante que el dato maestro del proveedor tenga como dato el grupo de compras y la moneda del pedido

              Saludos!
              Muchas gracias
              Es mejor encender una vela que maldecir la obscuridad... -Confucio

              Comentario

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