EM No Valorada

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  • Juan Camilo Becerra Acost
    Junior Member
    • nov
    • 20

    #1

    EM No Valorada

    Buenas tardes, alguien me podria aclarar por favor la razón por la cual al usar imputacion multiple en las ordenes de compras, el sistema por estandar marca la opcion de EM no valorada?....Mil gracias
  • Alfredo Garcia Tello
    Senior Member
    • dic
    • 561

    #2
    Qué tipo de material es?
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
    Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76

    Comentario

    • virgilio_avila
      Senior Member
      • jun
      • 327

      #3
      Originalmente publicado por Juan Camilo Becerra Acost
      Buenas tardes, alguien me podria aclarar por favor la razón por la cual al usar imputacion multiple en las ordenes de compras, el sistema por estandar marca la opcion de EM no valorada?....Mil gracias

      Significa que el tipo de material es no valorado. Ingresa al tipo de material a traves de la OMS2 y marca la opcion de valorar en cantidad y valor, siempre y cuando sea correcto dentro de tu proceso.

      Te recomiendo hacer copia del tipo de material y hacer la modificacion sobre la copia.

      saludos
      Saludos.

      Comentario

      • Alfredo Garcia Tello
        Senior Member
        • dic
        • 561

        #4
        Pero verifica si realmente es lo que deseas... no vayas a hacer un cambio que te afecte a tus demas materiales de este tipo.

        Saludos
        Alfredo G. Tello
        Consultor SAP/MM & SD
        Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76

        Comentario

        • Juan Camilo Becerra Acost
          Junior Member
          • nov
          • 20

          #5
          Originalmente publicado por Alfredo Garcia Tello
          Qué tipo de material es?
          Alfredo buenos dias, es un tipo de material Z, pero no es configuracion del tipo de material, ya lo revise y para el centro que estamos usando esta activa la cantidad y el valor. Lo que ocurre es que SAP por estandar cuando utiliza imputación múltiple, el sistema autoamticamente coloca el flag de EM no valorada, eso se puede modificar?

          Comentario

          • Juan Camilo Becerra Acost
            Junior Member
            • nov
            • 20

            #6
            Originalmente publicado por virgilio_avila
            Significa que el tipo de material es no valorado. Ingresa al tipo de material a traves de la OMS2 y marca la opcion de valorar en cantidad y valor, siempre y cuando sea correcto dentro de tu proceso.

            Te recomiendo hacer copia del tipo de material y hacer la modificacion sobre la copia.

            saludos
            Virgilio buenos dias, no es configuracion del tipo de material, ya lo revise y para el centro que estamos usando esta activa la cantidad y el valor. Lo que ocurre es que SAP por estandar cuando utiliza imputación múltiple, el sistema automaticamente coloca el flag de EM no valorada, eso se puede modificar?

            Comentario

            • maximilianovd
              Senior Member
              • ago
              • 217

              #7
              Juan,
              El tema con las imputaciones multiples es que la cantabilización se hace con el ingreso de la FC. No contabiliza con la EM, o sea no genera doc FI, ni usa la cuenta puente de FCs a recibir, el asiento es Material a proveedor directamente. Por esto te marca automáticamente EM NO VALORADA.

              Saludos
              Maximiliano VDS

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              • Juan Camilo Becerra Acost
                Junior Member
                • nov
                • 20

                #8
                Originalmente publicado por maximilianovd
                Juan,
                El tema con las imputaciones multiples es que la cantabilización se hace con el ingreso de la FC. No contabiliza con la EM, o sea no genera doc FI, ni usa la cuenta puente de FCs a recibir, el asiento es Material a proveedor directamente. Por esto te marca automáticamente EM NO VALORADA.

                Saludos

                Muchas gracias por tu aclaracion, fue de gran ayuda tu respuesta

                Comentario

                • luchopunk
                  Junior Member
                  • jul
                  • 3

                  #9
                  Em-no Valorada

                  y donde puedo ver el asiento que se genera entre el material y el proveedor???


                  POR FAVOR ES URGENTE

                  MI CORREO: LMORALESR@ALICORP.COM.PE

                  Comentario

                  • maximilianovd
                    Senior Member
                    • ago
                    • 217

                    #10
                    Hola,

                    Lo ves con la entrada de la FC, o sea, no usa la cuenta puente de FCs a recibir sino que el asiento es :

                    Material ------------ 100
                    a proveedor--------- 100-
                    Maximiliano VDS

                    Comentario

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