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Hola Ivania,
tienes que tener configurado una clase de pedido de ventas que sea directamente facturable (que no pase por la entrega). Revisate los documentos standar L2 y G2 que trae SAP.
Desde SD generalmente se crean pedido desde la trx VA01 que son las clases CR o DR (solicitud de abono o nota de cargo).
Se ingresa el cliente en el solicitante y luego el material un material (generalmente de servicio) con cantidad que podria ser 1 para luego completar el dato de precio en las condiciones de precio a nivel posición (La clase de condición estandar es la PR00 y al lado se ingresa un valor),
Una vez completo el documento se puede guardar o completar los datos adicionales que solicite para luego pasar a realizar la factura del pedido por la trx VF01.
En caso que el pedido este bloqueado ingresar a la VA02 y sacar bloqueo de factura o en caso que este bloqueado por credito ingresar a la trx VKM3 para liberar el mismo
Hola a todos, adjunto el manual estandar de SAP para la creacion de las notas de credito, lo que se debe verificar es que se tenga la configuracion necesaria para la contabilizacion de las notas de credito.
Hola a todos, adjunto el manual estandar de SAP para la creacion de las notas de credito, lo que se debe verificar es que se tenga la configuracion necesaria para la contabilizacion de las notas de credito.
Espero les sirva de ayuda.
SI NECESITO QUE ME TOME UNA CUENTA POR EL AREA DE VENTAS COMO HAGO
buen dia necesito si por favor alguien me indique como puedo crear una nota debito por el modulo de FI y con que clase de documento gracias saludos eduard garnica
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