Devoluciones de Ventas - Cuenta de Fletes en Devolucion

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  • andresf02
    Senior Member
    • nov
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    #1

    Devoluciones de Ventas - Cuenta de Fletes en Devolucion

    Buenos dias.


    Al hacer un pedido de devolucion de mercancia (Por la transaccion VA01), a este se le asocia la clase de condicion MWST con un indicador de impuestos "B0"

    Por la transaccion FTXP, se consulta el indicador "B0" y dice que esta asociado a la cuenta de impuestos 2408011101.

    Esto esta funcionando bien, y al crear el documento contable que contabiliza la devolucion, efectivamente el valor del impuesto cae en la cuenta que tiene especificada el indicador

    Por la transaccion FB03 consulto el documento contable asociado a dicha devolucion 2600000117.

    Al revisar los movimientos contables en las cuenta me aparece lo siguiente:


    Código:
    Soc.  POS   Cl.Cont      CUENTA              IMPORTE    MON   INDICADOR
    50	1	11		890900943	43,996-	 COP	    B0
    50	2	40		4175101001	38,496   COP    B0
    50	3	40		4120101601	1,500	  COP	 B0
    50	4	40		2408011101	4,000	  COP	 B0

    Como ven, la ultima linea (POS 4) corresponde al IVA de DEVOLUCION DE VENTAS y esta asociado correctamente a la cuenta 2408011101 que es la que tiene amarrada el indicador B0 al mirarlo por la transaccion FTXP.



    Mi problema es que me piden cambiar la cuenta de la POS 3 4120101601 (FLETES .AZUCAR GRAVA).

    En la cuenta 4120101601 solo deben caer los importes de los fletes de ventas! y no mezclarlos con los de las devoluciones.

    Los importes de FLETES DE DEVOLUCIONES DE VENTAS debe ir a otra cuenta diferente que van a crear en FI.

    La duda es que a pesar que todas las POS parecen estar asociadas al indicador B0, por la FTXP solo veo una unica cuenta y es asociada al impuesto IVA.


    Como y donde puedo parametrizar las cuentas de las posiciones POS 2 y POS 3, para cambiarlas por la nueva cuenta que van a crear. (La cuenta de la POS 1 es la del cliente como ta y con esa no hay problema)


    Espero me puedan ayudar.


    Muchas Gracias!
  • JuanFco2311
    Senior Member
    • abr
    • 214

    #2
    Andrés, lo primero que debes hacer es verificar si el documento de devolución determina un esquema de cálculo distinto del pedido de ventas. Si es así, no tendrás problemas en cambiar la cuenta contable que te han pedido. Ese cambio lo haces en la transacción VKOA, en dependencia de la clave de cuenta que se haya asignado en el esquema de cálculo.

    Ahora, si ambos documentos de venta (pedido de ventas y pedido de devolución) determinan el mismo esquema de cálculo, no tendrás cómo diferenciar una determinación de cuentas para cada caso. Ahí tendrías que ver si pudieras hacer una sustitución en FI o bien intervenir un exit en la contabilización de la NCR (cuando pasa de SD a FI).
    JFOG

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    • andresf02
      Senior Member
      • nov
      • 190

      #3
      Juan

      Muchas Gracias!!! lo encontre de una

      Ya puedo hacer el cambio de esas cuentas!!

      Gracias!!! Gracias!!!!

      Comentario

      • JuanFco2311
        Senior Member
        • abr
        • 214

        #4
        Originalmente publicado por andresf02
        Juan

        Muchas Gracias!!! lo encontre de una

        Ya puedo hacer el cambio de esas cuentas!!

        Gracias!!! Gracias!!!!


        En todo caso, no olvides incluir en tus pruebas la creación de pedidos de venta para verificar que tus cambios en las contabilizaciones afecten sólo a las devoluciones y no a las ventas.
        JFOG

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