Documento contable no creado Factura SD

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  • Alita1988
    Member
    • sep
    • 50

    #1

    Documento contable no creado Factura SD

    Hola, como están?

    Tengo un problema con una factura de SD, luego de obtener el numero de referencia por factura electronica siempre se genera el documento contable. Esta vez no se genero y el error es muy generico "Documento contable no creado" (Numero de mensaje VF050).

    El problema seguramente este a nivel de posición de factura pero tiene 2500 posiciones

    Ya mire el grupo de imputación de los materiales (por tabla) y cliente y está completo.

    Probé también con la transacción VFX3, pero tampoco funciono y el mensaje que nos arroja ahi es el VR012 "Por favor, observe la información en el protocolo".

    Miré en el arbol de documentos si algún pedido estaba con error, pero estaban todos bien.

    A alguien se le ocurre algo mas?

    Desde ya muchas gracias.
    Saludos.-
  • jorge constenla
    Junior Member
    • jun
    • 9

    #2
    Documento contable no creado Factura SD

    Tene en cuenta que la cantidad máxima de posiciones en un documento contable es de 999

    Comentario

    • Alita1988
      Member
      • sep
      • 50

      #3
      Originalmente publicado por jorge constenla
      Tene en cuenta que la cantidad máxima de posiciones en un documento contable es de 999
      Gracias Jorge Constenla! Lamentablemente ese no es el problema.
      Saludos.-

      Comentario

      • Alita1988
        Member
        • sep
        • 50

        #4
        Originalmente publicado por Alita1988
        Hola, como están?

        Tengo un problema con una factura de SD, luego de obtener el numero de referencia por factura electronica siempre se genera el documento contable. Esta vez no se genero y el error es muy generico "Documento contable no creado" (Numero de mensaje VF050).

        El problema seguramente este a nivel de posición de factura pero tiene 2500 posiciones

        Ya mire el grupo de imputación de los materiales (por tabla) y cliente y está completo.

        Probé también con la transacción VFX3, pero tampoco funciono y el mensaje que nos arroja ahi es el VR012 "Por favor, observe la información en el protocolo".

        Miré en el arbol de documentos si algún pedido estaba con error, pero estaban todos bien.

        A alguien se le ocurre algo mas?

        Desde ya muchas gracias.
        Saludos.-

        Hola,

        Al final tuve que abrir una nota en SAP para la solución de este problema. Ellos nos comentaron que seguramente la factura estaba abierta cuando crearon el numero de CAE en la J1AMONITOR. Por eso despues el numero de CAE no se actualizo en la factura.

        Muchas gracias.
        Saludos.-

        Comentario

        • serlazzari
          Junior Member
          • sep
          • 3

          #5
          Originalmente publicado por Alita1988
          Hola,

          Al final tuve que abrir una nota en SAP para la solución de este problema. Ellos nos comentaron que seguramente la factura estaba abierta cuando crearon el numero de CAE en la J1AMONITOR. Por eso despues el numero de CAE no se actualizo en la factura.

          Muchas gracias.
          Saludos.-
          Hola!!
          Sabés que me paso lo mismo a mi exactamente con los mismos pasos de lo que detallaste. Y finalmente cuando generaste otra factura se soluciono?
          Con esa factura que hiciste tuviste que anularla o quedó ahi simplemente?

          Gracias
          Saludos
          Sergio

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          • Alita1988
            Member
            • sep
            • 50

            #6
            Originalmente publicado por serlazzari
            Hola!!
            Sabés que me paso lo mismo a mi exactamente con los mismos pasos de lo que detallaste. Y finalmente cuando generaste otra factura se soluciono?
            Con esa factura que hiciste tuviste que anularla o quedó ahi simplemente?

            Gracias
            Saludos
            Sergio
            Hola Serlazzari,

            La gente de SAP nos dijo que debiamos agregar el numero de CAE directamente en el campo de la tabla. Así se soluciono, fue un problema que tuvimos unicamente una vez, despues se pudo seguir facturando normalmente.

            Saludos.-

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