Contabilizar directamente en el módulo de CO

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  • Leandro Scaiano
    Senior Member
    • nov
    • 151

    #1

    Contabilizar directamente en el módulo de CO

    Estimados buenos días, estaría necesitando realizar una contabilización directamente en la contabilidad de CO, sin que la misma replique en la contabilidad de FI ni de PA (Centros de Beneficio). Es esto posible? Necesitaría una transacción que realice lo que la tx 9KE0 (para contabilzaciones de CEBE).

    Desde ya muchas gracias.

    Leandro
  • soni_ca
    Member
    • sep
    • 31

    #2
    Has probado con la kb11n??

    Comentario

    • Leandro Scaiano
      Senior Member
      • nov
      • 151

      #3
      Si pero esa tx solo me permite hacer una contabilización de un CeCo a uno Nuevo... no me permite hacer el registro directamente en el CeCo xxx, o si es posible y hay algo que yo estoy haciendo mal?

      Muchas gracias!!!

      Leandro..

      Comentario

      • braschilester

        #4
        Transacciones CO

        Transacciones CO

        CK11N
        CK13N
        CK24
        CK31
        CK33
        CK40N
        CK44
        CK51
        CK51N
        CK53N
        CK74N
        CK75N
        CK76N
        CK79_99
        CK80_99
        CK83
        CK84_99
        CK85_99
        CK85_99_COST_ELEMENT
        CK86_99
        CK87_99
        CK88_99
        CK89_99
        CKAPP01
        CKAPP03
        CKC1
        CKMB
        CKMPCD
        CKR1
        CKR3
        CKUC
        CL03
        CL2A
        CL30N
        CL31
        CL6A
        CL6AN
        CL6B
        CL6BN
        CL6C
        CL6D
        CL6O
        CN30
        CO_ITEM_WR
        CO01
        CO01S
        CO02
        CO02S
        CO03
        CO03S
        CO04
        CO04N
        CO05
        CO05N
        CO06
        CO07
        CO08
        CO09
        CO0DS
        CO10
        CO11
        CO11N
        CO12
        CO13
        CO14
        CO15
        CO16
        CO16N
        CO17
        CO19
        CO1F
        CO1L
        CO1P
        CO1V
        CO20
        CO21
        CO22
        CO23
        CO24
        CO26
        CO27
        CO28
        CO31
        CO32
        CO33
        CO40
        CO41
        CO42
        CO43
        CO44
        CO46
        CO47
        CO48
        CO51
        CO52
        CO53
        CO54
        CO55
        CO56
        CO57
        CO58
        CO59
        CO60
        CO60_VM
        CO62
        CO63
        CO64
        CO67
        CO68
        CO78
        CO80
        CO81
        CO82
        CO83
        CO84
        CO86
        CO88
        CO8A
        CO8B
        CO99
        COA1
        COA2
        COA3
        COA4
        COA5
        COA6
        COA7
        COA8
        COA9
        COAA
        COAC
        COAD
        COAL
        COB1
        COB2
        COB3
        COC1
        COCM
        COCM1
        COCM2
        COCS
        COCT
        COCU1
        COCU2
        COCU3
        COCU4
        COCUSDIS
        CODC
        COEBR
        COF1
        COF4
        COFC
        COFI
        COGI
        COHV
        COHVOMAVAILCHECK
        COHVOMPP
        COHVOMPRINT
        COHVOMRELEASE
        COHVOMWB
        COIB
        COID
        COIF
        COIK
        COIO
        COIS
        COM_BUPA_CALL_FU
        COM_BUPA_MAPBUGROUP
        COMAC
        COMP
        CON1
        CON2
        CONC
        CONM
        CONV01
        CONV02
        CONV03
        CONV04
        CONV12
        COOIS
        COPA
        COPAWA
        COPCDATEN
        COPCOBJ
        COPD
        COPI
        COPOC
        COR1
        COR2
        COR3
        COR4
        COR5
        COR6
        COR6N
        COR7
        COR7_PC
        COR8
        COR9
        CORA
        CORC
        CORD
        CORE
        CORK
        CORM
        CORN
        CORO
        CORP
        CORR
        CORS
        CORT
        CORU
        CORW
        CORX
        CORY
        CORZ
        COS1
        COS4
        COSS
        COTB
        COTF
        COW1
        KA01
        KA02
        KA03
        KA04
        KA05
        KA06
        KA23
        KA24
        KAH1
        KAH2
        KAH3
        KKBC_MAT
        KO01
        KO02
        KO03
        KO12
        KO22
        KO88
        KO8G
        KOB1
        KOB2
        KOB4
        KOBP
        KOH1
        KOH2
        KOH3
        KOK2
        KOK3
        KOK4
        KOK5
        KOK6
        KP04
        KP90
        KP91
        KP97
        KP98
        KS01
        KS02
        KS03
        KS04
        KS05
        KS07
        KS12
        KS13
        KS14
        KSB1
        KSB2
        KSB5
        KSBP
        KSH1
        KSH2
        KSH3
        KSU1
        KSU5
        KSV1
        KSV5
        MR21
        OKENN
        OKEON
        OKP1
        OKP2
        RPC0
        RPO0
        S_ALR_87012993
        S_ALR_87012999
        S_ALR_87013019
        S_ALR_87013046
        S_ALR_87013047
        S_ALR_87013048
        S_ALR_87013611
        S_ALR_87013614
        S_ALR_87013620
        S_ALR_87099930
        S_ALR_87099931
        S_ALR_87099932
        S_P99_41000111

        Espero te ayuden de algo.---

        Comentario

        • Jose Mora
          Junior Member
          • dic
          • 7

          #5
          Entiendo que no es posible hacer una contabilización directa en el módulo de centro de costos u ordenes, que es donde supongo que quisieras crear la partida individual. Si me planteas lo que buscas con esta contabilización, posiblemente te pueda dar una solución alternativa.
          José Mora.

          Comentario

          • Leandro Scaiano
            Senior Member
            • nov
            • 151

            #6
            situación

            Gracias Jose, la situación es la siguiente, hubo un problema de interpretación y cuando se crearon unas cuentas contables con la FS00 no se les creó clase de coste para las mismas, por lo que durante unos meses (hasta que se creó la clase de coste para las mismas) las contabilizaciones que pegaban contra esas cuentas no replicaban en un documento de CO, una ves corregido si contabilizaban pero actualmente para hacer una comparación en tre FI y CO para el balance hay diferencias de esos mesos que no replicó el documento por lo que debería hacer una contabilización directa en el módulo de CO. qué podría hacer para resolver esto?

            Muchas gracias de antemano

            Leandro

            Comentario

            • Jose Mora
              Junior Member
              • dic
              • 7

              #7
              Leandro, entiendo la problemática. Definitivamente no hay una transacción que haga lo que deseas (revisé nuevamente el sistema para cersiorarme de ello) , y tiene un poco de sentido, ya que una transacción como esa, compromete el cuadre entre FI y CO. De todas maneras, dependiendo de cuál es el interés de ustedes, podemos buscarle una solución al problema.

              1) Cuál transacción están utilizando para hacer dicho cuadre? O es algún Estado de Resultados que están generando por PA o PCA?

              2) Esas cuentas deberian de haber imputado contra Centro de Costos, Ordenes, Proyectos ???

              3) Tienen identificado el objeto de costos (centro de costos, ordenes, etc.) por cuenta y mes, con sus respectivos valores, es decir lo que debió de haber pasado si las clase de costos hubiesen estados creado.

              4) Si la respuesta de la preguna anterior es positiva, entonces lo que recomiendo es crear una Orden CO (solo para estos fines), que no sea estadística, y desde dicha orden hacer una Traspaso Manual de Costos Primarios (KB11N). Luego bloquear la orden para que no pueda recibir mas contabilizaciones. Esta orden quedará con un negativo por el total de costos que han dejado de ser contabilizados en CO.

              Esta opción no cuadra CO con FI, pero sí permite que los diferentes objetos de costos queden con el balance que le corresponde.

              Espero que este te pueda ayudar. Cualquier inquietud estoy a tus ordenes.
              José Mora.

              Comentario

              • kubr010
                Junior Member
                • sep
                • 11

                #8
                No existe una trx que realice una reconciliación de saldos FI-CO ? me parece extraño que no se haya considerado esto en la funcionalidad.

                Comentario

                • pibe
                  Junior Member
                  • abr
                  • 4

                  #9
                  Mira en la parametrización, OKBA

                  Postcontabilizar documentos de contabilidad financiera

                  Esta actividad IMG le permite transferir contabilizaciones reales de la
                  contabilidad financiera externa al módulo de CO a posteriori con ayuda
                  de los documentos de la contabilidad financiera.

                  Recomendación

                  Es aconsejable postcontabilizar en proceso de fondo, a fin de realizar
                  esta operación en un momento en que el sistema no esté tan cargado, ya que en caso de grandes volúmenes de datos la postcontabilización
                  ralentizaría el rendimiento del sistema.

                  Condiciones previas

                  o Deberá haber indicado los objetos CO (centros de coste, órdenes,
                  etc.) como objetos de imputación en los documentos FI.

                  o Deberá haber creado los objetos de imputación como datos maestros en CO.
                  Al realizar postcontabilizaciones el sistema SAP verifica si los
                  objetos de imputación CO existen en los documentos FI y si son
                  válidos.

                  Actividades

                  1. Asegúrese de que los datos maestros que ha indicado como objetos de imputación de los documentos FI estén completos en CO y que

                  Comentario

                  • Saltillense
                    Junior Member
                    • may
                    • 10

                    #10
                    Problema similar

                    Se me presentó un problema similar. Se pudo resolver con esta solución que proponen. Solo me quedó un documento en el cuál, a una de las partidas del documento si le habian imputado Centro de Costos. Sin embargo la contra partida no la imputaron a un CeCo. Al querer traspasar el documento a CO, me dice que ya existe ese documento, pero la unica partida que existe es la que si tiene CeCo y me falta la de la contrapartida.

                    A alguien se le ocurre alguna solución?
                    saludos.

                    Comentario

                    • sap.junior.fi
                      Junior Member
                      • may
                      • 13

                      #11
                      es algo normal

                      La postcontabilización de documentos de contabilidad para llevar las contabilizaciones reales de FI a CO es más normal de lo que te puedas pensar, ya que en muchos proyectos no se instala el módulo de CO al mismo tiempo que el de FI. Por ejemplo una vez ya arrancado SAP con el módulo de FI, a mitad de ejercicio deciden arrancar con el módulo de CO, por lo que se debe pasar por este proceso para el cuadre. Eso sí, todos los objetos de imputación, así como las clases de coste de las ctas de ingresos/gastos que se han utilizado desde el arranque de FI hasta el arranque de CO, deben estar correctamente creados para evitar errores y después tener que realizar "arreglos".
                      sap.junior.fi@gmail.com

                      Comentario

                      • Leandro Scaiano
                        Senior Member
                        • nov
                        • 151

                        #12
                        Contabilizar directamente en el módulo de CO

                        Gracias SAp.Junior.Fi, podrías comentar cual es el procedimiento para hacerlo una vez que están bien creadas la cuentas? como generamos en CO los docs creados en FI?

                        Gracias


                        Leandro

                        Comentario

                        • juanphys
                          Member
                          • sep
                          • 31

                          #13
                          Supongamos que tenemos un doc. FI con 2 posiciones de gasto/ingreso que tiene asociado un doc.CO con sólo una posición de gasto/ingreso. Esto es porque de las dos cuentas de gasto/ingreso sólo una se creó como clase de coste. Esto genera un descuadre en el informe de reconciliación FICO. Para solucionarlo, seguir este procedimiento (probar primero en sandbox, aunque certifico que a mi me solicionó el problema)

                          1. Ejecutar el programa RKACOR20 al que se le pasa el doc. FI. Esto borra el documento CO y se puede ver en Entorno -> Documentos Financieros que efectivamente desaparece.

                          2. Postcontabilizar el documento FI en CO con la transacción OKBA. Se le pasa el documento FI y se vuelve a generar un documento CO ya con todas las posiciones después de haber creado la clase de coste.


                          Se puede consultar la nota SAP 98520.
                          Juanphys
                          SAP CO + ABAP

                          http://saperos-es.blogspot.com/

                          Comentario

                          • Ximena444444
                            Member
                            • ago
                            • 98

                            #14
                            Consulta imputaciones a otra orden

                            Brachilester y amigos CO

                            Necesito trasladar las imputaciones cargadas de una orden CO a otra Orden.
                            La Orden CO 1 , la utilizan en forma transitoria.
                            No puedo anular los movimientos FI, hay pedidos de compra, HES , HEM y facturas.

                            Se puede hacer?

                            Saludos , y que vivan los mineros chilenos.

                            Comentario

                            • mmacias
                              Member
                              • nov
                              • 30

                              #15
                              muy buena repuesta

                              Muchisimas gracias por tu ayuda... efectivamente esa si es la solución.

                              Originalmente publicado por juanphys
                              Supongamos que tenemos un doc. FI con 2 posiciones de gasto/ingreso que tiene asociado un doc.CO con sólo una posición de gasto/ingreso. Esto es porque de las dos cuentas de gasto/ingreso sólo una se creó como clase de coste. Esto genera un descuadre en el informe de reconciliación FICO. Para solucionarlo, seguir este procedimiento (probar primero en sandbox, aunque certifico que a mi me solicionó el problema)

                              1. Ejecutar el programa RKACOR20 al que se le pasa el doc. FI. Esto borra el documento CO y se puede ver en Entorno -> Documentos Financieros que efectivamente desaparece.

                              2. Postcontabilizar el documento FI en CO con la transacción OKBA. Se le pasa el documento FI y se vuelve a generar un documento CO ya con todas las posiciones después de haber creado la clase de coste.


                              Se puede consultar la nota SAP 98520.

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